Video: Ticari Kazancta İndirilecek Giderler. Gelir Vergisi Semineri 5.BÖLÜM 2024
Hayatta karşı karşıya kalalım-para kazanmak için para harcıyor. Bağımsız girişimcilerin, iş yapma sürecinde birçok ortak masrafa tabi olmaları gerekir. Neyse ki Internal Revenue Service bunu alıyor ve IRS size para kazanmanızı istiyor, böylece size bu gelir üzerinden vergi verebilirsiniz. İşletmenizi ayakta tutma maliyetlerinizi düşürmenize izin verir ve çoğu durumda bu giderlerin tümü indirilebilir niteliktedir. Bu, harcadığınız her dolar için, vergilendirilebilir işletme gelirinizden bir dolar çıkarmanız anlamına gelir.
Dolar için diğer harcamalar düşülmez, ancak yine de onlara ödeme yapmak için vergi mektubu alırsınız. Her durumda, bunları listelemek ve ne kadar iş gelirinin kaldığını hesaplamak için C Takvimini veya C-EZ Ekranı vergi iadesi ile doldurup dosyalamalısınız. Elde edilen sayı daha sonra Form 1040'ınızın 12 numaralı satırına işinizden vergiye tabi kazanç olarak girilir.
Ve elbette kurallar vardır.
Tamamen İndirilebilir İş Giderleri
Ticaretiniz veya işiniz için "sıradan ve gerekli" olan herhangi bir masraf, İç Ticaret Kanunu'nun 162. Bölümü uyarınca kesintiye uğrayabilir. Sıradan, aynı işyerinde veya ticarette çalışan çoğu serbest meslek mükellefinin bu işleri ödediği anlamına gelir. Gerekli, iş yaparken size yardımcı oldukları anlamına gelir ve harcama yapmadıysanız, aslında iş yapamayabilirsiniz demektir.
Bu, tüm giderlerinizin sıradan ve gerekli olması gerekirken, hepsinin vergiden düşülebilir olmadığını söylemişti.
En yaygın tamamen düşülebilir işletme giderleri şunlardır:
- Muhasebe ücretleri
- Reklam
- Banka masrafları
- Komisyonlar ve satış masrafları
- İstişare giderleri
- Sürekli mesleki eğitim masrafları
- Sözleşme emek maliyetler
- Kredi ve tahsilat ücretleri
- Teslim ücretleri
- Aidat ve abonelikler
- Çalışan yardım programları
- Ekipman kiralama
- Fabrika giderler
- Sigorta
- Faiz,
- İnternet ücretli abonelikleri alan adı ve barındırma
- Çamaşırhane
- Hukuk ücretleri
- Lisanslar
- Bakım ve onarım işleri
- Büro masraf ve giderleri
- Emeklilik ve kar paylaşım planları
- Posta masrafı
- Baskı ve kopyalama masraflar
- Mesleki gelişim ve eğitim ücretleri
- Profesyonel ücretler
- Promosyon
- Kira
- Maaş, ücret ve diğer ücretler
- Güvenlik
- Küçük alet ve ekipmanlar
- Yazılım
- Sarf malzemeleri
- Telefon
- Ticaret indirimleri
- Seyahat
- Kamu hizmetleri
Sonra sadece clai yapabilirsiniz harcamalar var yüzde yüz.
MüĢterilere veya MüĢterilere Hediyeler
MüĢterilere veya müĢterilere verilen hediyeler sadece kisi başına 25 Dolar vergiden düşülebilir. 100 dolarlık bir şişe burbon ile en iyi müşterinize minnettarlığınızı gösteriyorsanız, sadece 25 dolarlık bir kesinti talep edebilirsiniz - diğer 75 dolarınız size aittir.Fakat ona 20 $ 'lık bir şişe şarap verirsen, tüm masrafı bu limitin altında düşürebilirsin.
Tüm "hediyeler", vergi amaçlı hediye sayılmaz. Bu masrafların bir kısmı tanıtım amaçlı olarak değerlendirilebilir. Bu, genellikle size 4 Dolar veya daha düşük maliyetli ürünlerle ilgili bir durumdur ve bunlar, işletme adınızı taşımaları ve sizinle sözleşme imzalayan herkese sunabileceği kalemler gibi çok sayıda dağıtmak koşuluyla, tümüyle düşülebilirdir.
Aynı şekilde, çalışanlara yaptığınız hediyeler genellikle tamamen mahsup edilebilir. Ayrıca, kesinti tutarınızı artırmak yerine bir yemek masrafı ve eğlence masrafı olarak bir hediye masrafı talep edebilirsiniz.
Yemek ve Eğlence Giderleri
Bu iş maliyetleri, harcamanın yüzde 50'sine kadar genellikle mahsup edilebilir. Yemek veya eğlence etkinliği bir şekilde işle alakalı olmalıdır. Aynı müşteriyi akşam yemeğine götürürseniz ve yemekle paylaşmak için bir şişe 100 doları satın alırsanız, kesintiniz şimdi 25 dolardan 50 dolara ya da satın alma fiyatının yarısına iki katına çıktı. Ve yemek ve ipucunun yarısını da düşürebilirsiniz.
Otomobil ve Ulaşım Giderleri
Otomobilinizin bölümünü ve ulaşım masraflarınızı, iş amaçlı kullandığınız miller için düşebilirsiniz. Bu, başka bir şehre veya yere yapılan seyahat masraflarını içermez; bu, ayrı bir kategoridir ve tamamen kesintiye uğramıştır.
Nakliye masrafları, günlük iş yaparken geçirdiğiniz miktarlardır.
İşinizdeki kilometreler kişisel yollarınızdan ayrılmalıdır. Bu kuşkusuz karmaşık hale gelebilir, bu da akıllı telefonunuzda ya da eldiven bölmesinde saklanan bir not defterinde yazılı bir günlük tutmanın faydalı olabilir.
İşte bir örnek. İşletmenizi evden çalıştırıp bir müşterinin bilgisayar sistemine hizmet etmek için her yönden 20 mil sürüyorsunuz. Eve dönüş yolculuğunuzda, bir akşam yemeği almak için beş mil yan yolculuk yaparsınız. Teknik olarak, 10 mil atmanız gerekir - yemek toplamanın her yoldan beş kilometre olduğunu varsayarsak, bu gezi sırasında toplam 50 mil yol kat ettiniz. Kilometrenizin 40'ı vergiden düşülebilir.
Artık yapmanız gereken bir seçeneğiniz var. Bu 40 mil sürüşünüzde gerçekleşen gerçek maliyetinizi düşürebilir veya 2017'den itibaren mil başına 53,5 sent standart kilometre oranını düşebilirsiniz. Yıl boyunca 30 000 mil ve bu sürenin 15.000'i sürdüyseniz işle alakalıysa, kesinti gerçek otomatik harcamalarınızın yüzde 50'sine eşittir. Bunlara amortisman, otomobil kredisi faiz, yakıt, bakım, sigorta ve kayıt gibi şeyler dahildir. Ya da sadece 8, 025 veya 15,000 mil kere 53. 5 sent düşürebilirsiniz. Açıkcası, daha düşük bir tebliğ için hangisi daha az çalışırsa onu kullanmak istersiniz …
Ev Ofisi Giderleri
Ayrıca, bir Ev Ofisinin bakımıyla ilgili masraflar için Çizelge C'de bir kesinti talep edebilirsiniz. Bu indirim, ayrıca kişisel kullanım ile iş kullanımı arasında bölünmüştür ve sadece evinizde iş için kullandığınız bölümle ilişkili masraflar düşülebilir.
IRS ayrıca bu indirime ilişkin bir seçenek sunar. Basitleştirilmiş yöntemi kullanabilir ve evinizin işinize ayrılmış her bir metre kare için 5 $ talep edebilir veya işiniz için kullandığınız evinizin yüzdesine eşit genel giderlerinizin bir yüzdesini düşebilirsiniz. Ev ofisiniz evinizin toplam kare görüntüsünün yüzde 15'ini alıyorsa ve evinizi yıl boyunca tutmanın toplam maliyeti 42.000 dolarsa, $ 6,000, 300 ev ofisi kesintisi veya 42,000 doların yüzde 15'i talep edebilirsiniz.
Ev çalışma alanınızı sadece hak kazanmak için ticari amaçlarla kullanmalısınız. Kullandığınız oda, çocuğunuzun oyun odası olarak çifte görevde bulunuyorsa veya aynı zamanda sizin yatak odanızsa, odanın tamamını değil, aslında çalıştığınız alanın kare görüntüleri için bir indirim talep edebilirsiniz. Aynı zamanda ana işyeriniz olmalıdır. Bu, bilgisayarları düzeltmek için evde görüşme yapamayacağınız anlamına gelmez, ancak işinizi evinizdeki yerinden yürütmeniz gerekir …
Ticari veya mesleğinizle doğrudan ilişkili olsalar bile bazı işletme giderleri düşülemez. Bunlar arasında:
Rüşvet ve komisyonlar
- Siyasi partilere veya adaylara katkılar
- Sosyal kulüpler için aidatlar ve üyelik ücretleri
- Lobicilik giderleri
- Cezalar ve cezalar
- Daha fazla bilgi için bkz. Yayın 535, IRS Web sitesinde İşletme Giderleri.
3'ten büyük ->
Ev ofis indirimi, bkz. Yayın 587, Evinizin İş Dünyası Kullanımı
Beverly Bird tarafından düzenlenmiş ve güncellendi.
Vergileriniz üzerindeki Araba ve Kamyon Giderlerini Düşürme Kuralları
Araba ile ilgili masrafların vergiden düşülebileceğini öğrenin , tutmanız gereken kayıtlar, bunu vergi iadenizde nasıl rapor vereceğiniz ve bu yılki standart kilometre hızları.
Federal Vergiler Üzerindeki Topluluk Mülkiyet Hasılatı raporlaması
Topluluk mülkiyetinde yaşayan eşlerin, ne kadar gelir getirdiğini belirlemek için devlet yasalarını takip etmeleri gerekecek Her bir ayrı federal vergi beyannamesi ekleyin.
Federal Vergiler Üzerindeki Devlet ve Yerel Gelir Vergisi İndirimi
Eyalet ve yerel yönetimler tarafından uygulanan tüm gelir vergileri Birkaç kurala tabi federal vergileriniz düşülür.