Video: Why we make bad decisions | Dan Gilbert 2024
5 Eylül 2017
Vergi kesintileri zor ve işletmeler için vergi kesintileri en zor ve karmaşık. Bu işletme vergisi kesintileriyle ilgili harcamalarınızı işletme vergi beyannamenize eklemeden önce, bu kesintileri almak için gereken nitelikleri ve kesintilerle ilgili sınırları anlamalısınız.
1. Başlangıç Giderleri . Orada, iş başlangıçları için kesintiler hakkında bir sürü yanlış anlama var.
Bazı insanlar işinize başlamadan önce yıl içinde yaptığınız her şeyin masraflarını düşürebileceğinizi söylüyor. Ancak, işletme başlangıç masraflarını azaltmaya çalışmadan önce bilmeniz gereken üç şey vardır:
- İşletme başlangıç masraf kesintileri sınırlıdır. IRS, başlangıç maliyetlerini bir işletmenin uzun vadede değer düşüklüğüne uğramış sermaye giderleri olarak değerlendirir. Fakat yine de 5 bin dolar işletme girişimi ve 5,000 dolar işletme giderinden düşebilirsiniz. Toplam açılış veya organizasyon masraflarınızın 50.000 ABD Doları'nı aşması durumunda 5 000 ABD Dolar'lık kesinti düşer.
- Başlangıç masrafları, " etkin bir ticaret veya işletme yaratma veya " ile bağlantılı olarak harcanmalıdır > aktif bir ticaretin veya işletmenin yaratılıp edinilmesini araştırmak "olarak anılacaktır. Eğer aktif olarak işe girdiğinizi ve bunları başlatmayı planladığınız sürece bu giderleri düşemezsiniz. Sadece belirli başlangıç maliyetleri düşülebilir.
- Reddedilememek için, IRS, başlangıç masraflarının "mevcut aktif bir ticareti veya işletmeyi (girdiğiniz alanla aynı alanda çalışmak için para ödediğiniz veya ödemeniz durumunda düşebileceğini") belirttiğini belirtti. Tamamen yeni bir iş hakkında ya da çılgın maliyetler hakkında vahşi bir fikir edinmek, bir IRS denetçisinden ziyaret alabilir.
IRS'in işletme başlangıç maliyetlerini düşürme konusunda daha fazla bilgi için IRS Yayın 535, Bölüm 8'e bakın.
2. Yemek ve Eğlence Giderleri
. Yıllar önce işletmeler, yemek ve eğlence için herhangi bir masraf düşebilir. Fakat şimdi IRS bu masraflardaki kesintileri% 50'ye sınırlıyor. Buna rağmen, bu sınırların istisnaları vardır. Bir etkinlikte yemek ya da eğlence masrafları herkes tarafından karşılanıyorsa,% 100 oranında vergiden düşülebilir bir reklam olarak kabul edilebilir. IRS,
İş yemekleri ve eğlence masrafları hakkında daha fazla bilgi için IRS Yayınları 535, Bölüm 11'e bakın.
3. Şüpheli alacaklar.
Ödemeyenler, işletme gelirinizden düşer. İşletmeniz, ücret almayan müşteriler için bir indirim yapabilir, ancak yalnızca işletmeniz tahakkuk esasına göre işletilirse. Tahakkuk muhasebesinde, fatura gönderildiğinde gelir ticaret defterlerine konulmuştur, bu nedenle bu miktar vergileri azaltmak için yıl sonundan düşülebilir. Ancak, çoğu küçük işletme nakit bazda çalışır, bu nedenle alınan gelir elde edilene kadar gelir kaydedilmez. Kötü bir borç gideri olarak düşülecek hiçbir şey yok. 4. Serbest meslek sağlık vergi kredisi.
Bu vergi kredisi Obamacare'nin başlangıcında 2010 yılına dek yürürlüğe girdi. Öyle görünüyor ki, serbest çalışan tüm bireyler için olması gerekiyor, ancak hak kazanabilmek için işinizde kâr elde etmeniz gerekir ve yalnızca belirli sağlık sigortası çeşitleri hak kazanır. İndirgemenin miktarını hesaplamak için, önce serbest meslek vergileri için% 50 indirim yaparak, bir SEP-IRA, SIMPLE-IRA veya Keogh planı gibi nitelikli serbest meslek emeklilik planlarına yapılan katkıları çıkarmalısınız.
Vergi kredisinin, vergi borcu hesaplanmadan önce vergilerinizden alınması nedeniyle daha faydalı olan bir vergi kredisi olduğuna dikkat edin, bu yüzden buna değer. Doğru sağlık sigortanız varsa, işletmeniz karlıdır ve diğer nitelikleri yerine getirebilirsiniz, bu krediyi düşünün. Vergi Planlama Uzmanı William Perez, bu serbest meslek sağlık vergisi kredisine nasıl hak kazanacağınız hakkında daha fazla bilgiye sahiptir.
5. Ev ofis alanı indirimi.
Evinizden iş yapıyorsanız (yani, eviniz başlıca işyerinizdir), hem doğrudan masraflarınızı hem de ev işinizle ilgili dolaylı giderleri düşebilirsiniz. Ancak IRS, bu yanlışları anlamadığı için bu kesintilere dikkatle bakıyor. Yüksek kesintiler yapmak size vergi denetimi mektubu alabilir veya ziyaret edebilir. Ev iş masrafları düşülmeye çalışılmadan önce hatırlanacak bazı şeyler: İndirim, işinizde her zaman düzenli ve münhasır olarak kullandığınız alana dayanmaktadır. Bu mekanın hiçbir zaman kişisel kullanımları yasaktır.
- Doğrudan iş giderlerini (iş için satın alınan sarf malzemeleri gibi) daima düşebilirsiniz ancak evin kullanımı için dolaylı giderler alana dayalı olarak orantılı olmalıdır.
- Doğrudan işinize yarayacakları sürece konut giderlerini işletme giderleri olarak düşemezsiniz. Örneğin, evin diğer tarafında yer alan bir veranda, işle alakalı değildir.
- Vergiler ve ev işiniz hakkında daha fazla bilgi.
6. İş seyahati masrafları.
İşletme sürüşüyle ilgili iki yanlış anlama alanı: Kilometre taşı hesaplama için iki yöntem var - IRS standart kilometre oranı (yıllık olarak değişiyor) ve fiili masraflar. Ancak birinin veya birinin kullanılmasında kısıtlamalar ve kısıtlamalar vardır. Örneğin, yılda bir kez değişiklik yapamazsınız ve aracı amortismana tabi tutarsanız standart fiyatı alamazsınız. Bu kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi.
- Aracın ticari kullanımını ispatlamak için zamanında iyi kayıt tutmalısınız.Bu, vergi incelemelerinde birçok iş geziyor. Tüm ilgili bilgileri içermeyen gerçeğin ardındaki bir kayıt, IRS'in kesintiyi atmasına neden olabilir. Bilgilerle ilgili daha fazla bilgi almak için vergi kaçırmamalısınız.
- 7. Amortisman.
En karmaşık vergi indirimini sonuna kadar kaydedtim. İşletme varlıklarını (ekipman, mobilya, bilgisayar, araç) satın alıyorsanız, maliyet için vergi indirimi yapabilirsiniz; buna amortisman denir. Ancak, çoğu durumda bu maliyetin varlığın ömrü boyunca yayılması gerekir. (Yaşam, İRS programlarına göre belirlenir.) Bu vergi indirimlerinizi varlık alımları için daha hızlı alabilirsiniz ve bazen kullanımınızdan ilk yıl içinde tamamen kesinti yapmış olabilirsiniz, ancak bazı sınırlamaları ve kısıtlamaları vardır onların.
- Amortismanın hızlandırılmasının iki yolu, (1) yeni veya kullanılmış ekipman üzerinde yapılan 179 nolu kesintidir ve buna ek olarak, yeni ekipman üzerinde (2) Bonus amortismanı almanız mümkün olabilir. Sınırlamalar ve kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için makalelerdeki bağlantıları kontrol edin.
- Maddi duran varlık 2500 dolara veya daha düşükse, ilk yılın tamamı için bir kesinti yapabilirsiniz. Olabilir.
- Bu, vergi uzmanınızla görüşmeniz gereken karmaşık vergi indirimi konularından biridir.
Ev Ofisi Vergisi Kesintileri
Ne bir ev ofisi olarak nitelendirir öğrenmek, nasıl düşeriz ve hangi giderleri izlemek için.
7 Sıklıkla Eksik İşletme Vergisi Kesintileri
Meşru iş kazancından yararlanmak, başlangıç gibi , araştırma, ücretler ve araba giderleri gibi çeşitli konularda bilgi verilir.
Eyaletlerinde Emlak Vergisi veya Veraset Vergisi olmadan 2013 Yılında Emlak Vergisi veya İntikal Vergisi olmadan,
ŞU anda ABD çoğunluğu devletler devlet düzeyinde emlak vergisi veya miras vergisi toplamaz. Devletinizin onlardan biri olup olmadığını öğrenin.