Video: Amazon'da Satıcı Hesabı Açamıyorsak Ne Yapmalıyız? 2024
Pek çok küçük işletme bir LLC veya bir S Corporation olarak yapılandırılmış gibi görünüyor. EBM Gail Rosen, "Bu iki tüzel kişilik türünün nasıl vergilendirildiğinin farkı nedir" soruldu. İşte bu iki popüler ticaret varlığı için vergilerle ilgili sıkça sorulan bazı sorulara verdiği yanıt.
Bir LLC ve bir S Corp nasıl vergilendirilir?
Tüm işletmeler, satışlardan, izin verilen indirilebilir giderlerin düşülmesi suretiyle hesaplanan net karı (veya zararı) üzerinden vergilendirilir.
LLC'nin vergisi, şirketin mülkiyet yüzdesine dayalı olarak sahibin mükellef vergi beyannamesinde ödenir. Bir LLC'nin% 50 sahibi, 120.000 USD net karınız varsa, kişisel vergi beyannamenizde bu net karın (60.000 $)% 50'sinde vergi ödersiniz.
Bir S Corporation, bir işletmenin çalışma sahibine makul bir ücret öder. Ardından kalan kâr veya zarar (maaşın sahibine indirilemeyen bir masraf olarak çıkartıldıktan sonra) sahibinin kişisel vergi beyannamesine akar.
Karlı bir işyerinin% 50 sicili sahibi olduğunuzu ve maaşınızda 50.000 $ ödenmesine karar verdiniz. Şirket,% 50 oranında hakkınız olan 20.000 ABD Doları net kara sahiptir; Dolayısıyla, kişisel vergi beyannamesinde 50, 000 ve 10 bin dolar kâr, yani toplam vergilendirilebilir işletme geliri olan 60 bin dolarlık maaş üzerinden vergi ödeyeceksin.
Bir kuruluşun LLC olarak mı yoksa bir S Corporation'ı mı tuttuğu maliyetin ne kadar farkı var?
Bir S şirketi, uygulanabilir ek ücret vergileri ve devlet kurumlar vergisi nedeniyle bir LLC'den daha fazla vergi ödemektedir.
S Corporation'ın bir sahibine ödediği maaşlar devlet işsizlik ve sakatlık vergisine tabidir. Bir LLC'nin münferit bir sahibi devlet işsizlik veya özürlülük vergileri vermez ve bu nedenle bu bordro vergilerinin ödenmesindeki masrafları ortadan kaldırır. Bunun anlamı, bir LLC'nin bu fonlara ödeme yapmadığı için sahiplerin devlet işsizlik veya sakatlık yardımı yapma hakkı yoktur.
Birçok devlet de bir LLC'ye sahip olmakla ilişkili ücretlerden daha pahalı olabilecek asgari bir kurumlar vergisi tahsil etmektedir. Bu vergiler devlete göre değişir; bu nedenle, bölgenizdeki bir EBM'ye biraz araştırma yapmanız veya danışmalısınız.
Eskiden, S şirket sahipleri makul bir maaş aldıktan sonra yaptıkları işlerde yaptıkları karlardan sosyal güvenlik ve medikal vergi ödememektedir. 2011'den başlayarak, yeni yasalar birçok küçük profesyonel hizmet şirketi için bu yararı ortadan kaldırdı.
S Corporation'ın daha pahalı olduğu düşünülüyor. S Corporation olmasını düşünmem gereken herhangi bir sebep var mı?
Günümüzde pek çok yeni işletme, esasen tek bir müşteri için bağımsız yüklenici olarak çalışan serbest danışmanlardır.Bu düzenleme, IRS ilişkiye bakıp danışmanın bağımsız bir yükleniciye karşı bir çalışan olarak işe alınması gerektiğini belirlemesi nedeniyle birçok riske sahiptir. Bununla birlikte, danışman firmayı bir S Corporation olarak yapılandırıyorsa, IRS, ilişkinin sahibi bir kurumsal tüzel kişilik altında yapılandırıldığı ve işsizlik ve maluliyet vergisini ödediği için bir sorun yaşamaz.
Yukarıda belirttiğim gibi bir LLC, IRS'e üç aylık tahmini ödemeler yaparak net kar üzerinde vergi öder.
Üç aylık tahminlerimi ödemek ve bu nedenle IRS ile sorun yaşamak için gayretli olmayan bazı müşterilerim var. Bu insanlar kendilerini bir şirket olarak yapılandırmaktan ve vergileri otomatik olarak ödenmek üzere bir bordro hizmetini kullanmaktan daha iyi durumda.
Bir LLC'nin bir şirkete karşı sunduğu sınırlı sorumluluk koruması konusunda her zaman bir avukata danışılmalıdır. Her zaman, tüm işletmelerin nihai koruma için iyi bir sorumluluk sigortası ödemesi gerektiğine inandım.
Bu karmaşık kararı yeni işletme sahipleri için biraz daha kolaylaştırmaya yönelik başka öneriler var mı?
Genellikle yeni iş alanındaki müşterilerin çoğunun bir LLC kuruluşuyla başlamasını önerdim. Vergi kanunu, bir LLC olduğunuzda vergisiz bir S Corporation'a geçmenizi sağlar. Ancak tersini yapamazsın. Bir S Corporation olduğunuzda bir LLC'ye geçemezsiniz.
Böyle önemli bir karar verirken göz önüne alınması gereken diğer vergi, yasal ve mali hususlar daima vardır. Belirli durumunuzu tartışmak için iyi bir EBM hizmetini kullanın.
LLC vs S Corp vergileri bir kişinin işini nasıl etkiler?
Yukarıda Gail Rosen'in tartıştıklarına ek olarak, bir LLC ile bir S Corp'yu düşünen birçok işletme sahibinden sorularım var. Tek kişili bir işletmeye, kazançlarını korumak için bir S Corp kurmaktan pek fayda görmüyorum. ve vergilerden kaçının. Eğer işletme ürün satışlarından elde edilen gelirse, mantıklı olabilir, ancak tüm gelir bireyin çalışmasıyla üretilirse, çok az vergi ödeneği vardır.
İşte bir örnek:
Faye'nin bir danışmanlık şirketi var; tüm geliri eserinden gelir. Bir LLC'ye sahip olursa, işletmenin tüm kazançları sahibi olarak vergilendirilir. Eğer bir S Corp'ya sahipse, bir çalışan olur ve maaşı bir masraf haline gelir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, kendisine makul bir ücret ödemek zorundadır. Makul bir maaş muhtemelen gelirinin tamamıdır, bu yüzden muhtemelen net gelirinin tamamında hemen hemen işletme vergisi ödeyecektir.
Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu sitedeki bilgiler, temel bilgilerinizi anlamanıza yardımcı olmak amacıyla genel amaçlarla ilgilidir. Vergi veya hukuksal öneri olarak tasarlanmamıştır. Belirli işletme sorularınızı tartışmak için EBM'nize veya avukatınıza danışın.
Nakit Esasları ile Tahakkuk Esasları Muhasebesi Arasındaki Farklar
Muhasebeyi, nakit bazında veya tahakkuk esasına göre hesaplanır.
LLC Vergi Durumunuzu bir Corporation'a veya S Corp'a değiştirme
Nasıl seçileceğini LLC'ye bir şirket veya bir S şirketi olarak vergilendirilmek için. Faydalar ve etkiler ile dosyalama formları dahildir.
Gayrimenkul Vergisi ve Vekâlet Vergisi Arasındaki Farklar
Gayrimenkul vergisi ve miras arasındaki fark nedir? vergi? İki ölüm vergisi hakkında bilgi edinin ve onları toplamak için devletler.