Video: 2018 VERGİ AFFI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU (Altyazı desteği ile) 2024
Bu en iyi şey olur. Tüm vergi belgelerinizi topluyorsunuz, numaraları sıkıştınız ve vergi beyannamenizdeki her şeyi tekrar kontrol ettiniz. Herşey yolunda. Daha sonra, posta göndermeyi bırakmadınız ya da efile düğmesine bastığınızda, unuttuğunuz gelir için yeni bir W-2 veya 1099 gelir. Şimdi vergi iadenizi gözden geçirmeniz gerekiyor.
Endişelenme - bu dünyanın sonu değil.
İadenizi düzeltmek bir değişiklik yapmakla başarılabilir. Form 1040X'i, yeni bir Form 1040 ile beraber gerekli tüm takvim ve formları kullanın. dezavantajları vardır. Değişiklik yapılmış vergi beyannamesi manuel işleme için IRS'e kağıda gönderilmek zorundadır. IRS, genellikle, yaklaşık olarak sekiz ila 12 hafta içinde değiştirilmiş bir geri dönüşü işlemektedir; ancak bu süreç en yoğun zamanlarda daha uzun sürebilir.
Neden Değişiklik Yapılsın?
Vergi hesaplamalarını değiştirecek herhangi bir bilgiyi düzeltmeniz gerekiyorsa, düzeltilmiş vergi beyannamesi hazırlayın. Örneğin, orijinal iadenizi gönderdikten sonra gelen bir W-2'den ek gelir bildirmeniz gerekiyorsa bir değişiklik yapmak zorunda kalırsınız. Bağımlı kişileri kaldırmanız gerekiyorsa, bağımlı kişileri talep etmeye uygun olmadığınız ortaya çıktığında, bir değişiklik sunmalısınız.
Değişiklik yapılmasının tipik sebepleri şunlardır:
- Ek bağımlıların talep edilmesi
- Daha önce iddia ettiğiniz bağımlıların kaldırılması
- Uygun dosyalama durumunuzu bildirme
- Bir W-2'den ek gelir bildirme , 1099 veya diğer gelir beyannameleri
- Hatırlatma öncesi kesintilerinizde, standart kesintilerinizde veya bölümlendirilmiş kesintilerinizde değişiklik yapılması
- Kişisel istisnalarınızı değiştirme
- Ek vergi kredileri talep etmek, yanlışlıkla alınan vergi kredilerini kaldırmak veya miktarı yeniden hesaplamak Kredilerin
- Bir W-2 veya 1099'dan ek stopajın bildirilmesi
değil, sadece matematik hatalarını düzeltmek için değiştirilmiş bir dönüş sunmalısınız. IRS bilgisayarları matematiğinizi kontrol eder ve hesaplamadaki hataları düzeltir.
Sınırlamalar Yasası Var mı?
Ek vergi iadesi ile sonuçlanacak düzeltmeler yapmak için yalnızca üç yılın var. Bunun nedeni, vergi iadesi çeklerinin verilmesinde üç yıllık bir sınırlama tüzüğünün olmasıdır. Bu üç yıllık süre orijinal vergi iadenizi ne zaman gönderdiğinize dayanmaktadır. Bu tarihte veya öncesinde geri gönderdiyseniz 15 Nisan'da başlar ancak bir uzatma isteğinde bulunmanız durumunda üç yıllık süre 15 Ekim'den başlar.
Üç yıllık sürenin üzerinde iseniz, yalnızca önceki iki yıl boyunca ödenen fazla ödenen vergiler için geri ödeme alacaksınız. İade edilebilir vergi kredileri için para toplayamazsınız.
Ek gelir bildirmek veya fazla ödenen kesintileri düzeltmek isteyen insanlar herhangi bir zamanda düzeltilmiş bir geri ödeme kararı verebilir.IRS'in ayrıca vergi beyannamenizi denetlemek için üç yılı vardır ve önemli miktarda raporlama eksikliği olması durumunda daha uzun sürebilir.
Değiştirilmiş Bir Dönüş Nasıl Hazırlanır
Vergi beyannamesini değiştirmek iki parçalı bir süreçtir. Önce, uzun Form 1040'ı ve ek zaman çizelgelerini kullanarak yeni bir vergi beyannamesi hazırlamanız gerekir; bu durumda, revize edilmiş rakamları Form 1040X'de bildirmeniz gerekir.
1040EZ veya 1040A formlarını kullanarak orijinal vergi iadenizi vermiş olmanızın bir önemi yoktur. Yeni Form 1040'ınızdaki satır öğelerini Form 1040X'daki çeşitli satırlarla eşleştirmeniz gerektiğinden değiştirilmiş dönüş için tam 1040'ınızı doldurmanız gerekecektir.
IRS değişikliğe tabi vergi beyannamelerini biraz daha dikkatle inceliyor; bu nedenle yeni 1040'ınızın olabildiğince eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmak için özen gösterin. IRS, yaptığınız değişikliklerle ilgili eksiksiz bir bilgi grubuna sahip olması için gerekli tüm takvim, form ve belgeleri ekleyin.
Form 1040X Hazırlama
Form 1040X üzerinde çalışmaya başlarken, orijinal vergi iadesi ile yeni Form 1040'ınızın önünüzde olduğundan emin olun. Bu form temelde yeni gözden geçirilmiş Form 1040'ınızdaki bilgileri özetler. Düzeltilmiş 1040'ınızdan 1040X formuna bilgi aktaracaksınız.
Form 1040X'ın en önemli kısmı ikinci sayfada Bölüm III'dür. Burası, daha önce açılmış olan vergi iadesine yapılan değişiklikleri açıklamaktadır. Açık ve net açıklamalar, IRS'in değiştirilmiş dönüşünüzü daha verimli bir şekilde işleyebilmesine yardımcı olabilir. Ek alana ihtiyacınız varsa ayrı bir bildiri hazırlayabilirsiniz.
Örneğin, diyelim ki, bir W-2'den ücret eklemeyi unuttunuz. Bölüm III açıklaması aşağıdaki gibi olabilir:
"Daha önceki vergi iademi eklemeyi unuttuğum bir W-2'den ek ücret ve ek tevkifat rapor ediyorum.Bu, düzeltilmiş brüt gelirim, vergilendirilebilir gelirim, toplam gelirlerimdeki değişikliklerle sonuçlandı. vergi ve iadeyi içermektedir.W-2'nin bir kopyası ile birlikte düzeltilmiş olan yeni bir 1040'u ektedir. "
Mümkün olduğunca özlü olmaya çalışın ve IRS acentesini yapmış olduğunuz spesifik değişikliklere yönlendirin ve nerede Destek belgelerinde bu değişikliklerin kanıtı olabilir.
İçin Dikkat Edilecek Bazı Şeyler> Form 1040X'ın en üstünde tadil ettiğiniz dönüşün vergi yılını belirtin. Bu genel bir form olup herhangi bir vergi yılı için kullanılabilir. Birkaç vergi beyannamesini gözden geçirmek isterseniz, her yıl ayrı Formlar 1040X göndermeniz gerekir.
Şimdi rakamları ve matemanı kontrol edip tekrar kontrol edin.
Geri ödemenizin veya IRS'ye borçlu olduğunuz tutarlar için hesaplamalar 17'den 22'ye kadar olan satırları kullanıyor. Orijinal vergi beyannamenizde olması gereken miktardan daha büyük bir geri ödeme aldıysanız, IRS'e geri ödeme yapmanız gerekecek. Aradaki farkı kontrol et. Eğer ek bir geri ödeme yapacaksanız, yaklaşık sekiz ila 12 hafta içinde gelmesini bekleyebilirsiniz. Değişiklik iadelerinden gelen geri ödemeler, doğrudan para yatırma yoluyla verilemez.
Ayrıca geri ödemenizin bir kısmını veya tamamını gelecek yılın tahmini vergisine uygulayabilirsiniz. Sadece IRS'nin 22 nolu hattan ödemeleri uygulamak istediğiniz vergi yılını belirtin.
Değişiklik iade planını imzalayın ve tarihini belirtin. Bir muhasebeci, değişikliği hazırlamanıza yardımcı oluyorsa, muhasebeci de değiştirilmiş geri dönüşü imzalamanız ve imzalamanız gerekir.
Değişiklik Yaptığınız Vergi İadelerinizi Nereye Göndereceğiniz
Değişikliğinizi, orijinal vergi iadenizi işleyen aynı IRS Hizmet Merkezi'ne gönderin. Dönüşü gerçekleştirdiyseniz veya nereye gönderdiğinizi hatırlamıyorsanız, düzeltilmiş iadeyi, Form 1040X için Talimatların 4. ve 5. sayfalarında gösterilen IRS Hizmet Merkezlerinden birine gönderebilirsiniz.
Değiştirilen bir Dönüşü Yazdığınızda Neler Oluyor?
IRS Hizmet Merkezi, değiştirilen iadenizi manuel olarak işleyecektir. Açıklamalarınızın yeterli olduğundan ve vergi iadesinde yaptığınız değişiklikleri belgelediğinden emin olmak için kontrol edecektir. IRS daha fazla açıklama veya belgeleme ihtiyacı duyarsa, gerekli özel bilgileri isteyen bir mektup alırsınız.
Değişiklikler Bir Denetime Tetik Veriyor mu?
Şimdiye kadar, değiştirilmiş vergi beyannamesinin IRS denetimini tetikleyeceğine dair kesin kanıt yok. Bahsettiğim gibi, IRS değişiklik vergi beyannamelerini orijinal vergi iadelerinden daha kapsamlı bir şekilde kontrol eder, ancak neden vergi iadenizi neden düzelttiğinizi açıkça açıklarsanız ve uygun dokümantasyonla yedeklerseniz, IRS değiştirilmiş kazancınızı işleme tabi tutabilir verimli ve karışıklık olmadan. IRS acentesi, IRS bilgisayarı üzerinde en doğrulanmış bilgilere bakabilir, ancak belgelerinizi vergi iadesi ile birlikte görebiliyorsa daha kolay ve verimli olacaktır.
IRS Web sitesinde yer alan kaynaklar
Değişiklik Yapan İfadeler - IRS Vergi Konusu 308
- Form 1040X [PDF]
- Form 1040X için Talimatlar [Web]
- Form 1040X için Talimatlar [PDF]
- Değişiklik İadesi Nerede? - IRS'ye postalanmış değiştirilmiş bir mukavelenin durumunu kontrol etmek için bir Web başvurusu.